其他答案
只能在六月份的时候进行调整。你的问题不是表达的很清楚。是什么原因导致你增值税申报表填错。如果是发票开错,可要求买方将发票退回,然后到税务所出具要求开具红字发票的证明。然后再六月份的增值税报表里也不需要进行调整了。如果是你本身错误,将申报表数字填错,可到税务机关部门找到片管员(税管员)咨询,相信会得到解决的。话说才2号,你的税交的也太快了,增值税可每月7-8号前申报,建议下次可以讲帐查的清楚点再进行 展开
2011-01-21 04:45
来自北京市
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